2026 年衡阳县农业技术服务中心 部门预算公开
目 录
第一部分 2026 年部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、2026 年部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)"三公"经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2026 年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按 政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费 (工资福利支 出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的 补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的 补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)
(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支 出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算"三公"经费支出表
16、政府性基金
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分 类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分 类)
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
衡阳县农业技术服务中心的主要职责是:
贯彻执行中央、省、市有关农业农村工作的方针政策和法 律法规,为农业生产和农村经济发展提供技术保障、科技支撑 和公益服务;拟订农业技术服务工作规划、计划,并组织实施; 负责种植业、农业机械化关键技术和新技术、新品种、新机具、 新农用物资的引进、试验、示范、推广、指导工作,参与相关 技术标准的拟订工作;承担全县种植业、农业机械化技术推广 项目的实施和农业丰收计划奖申报、评审工作;协助指导全县 农业技术推广服务体系的建设和管理工作;负责全县农业资源、 农业生态安全和农业投入品质量及使用的监测服务。承担全县 农作物有害生物发生动态和农田墒情、农业灾害的监测预报及 防控。承担授权的植物检疫和品种区域试验工作;负责全县农 业机械化发展的事务性、技术性和公益服务工作。承担农业机 械补贴政策实施相关事务性工作;负责农业生产环节信息数据 管理和农业公共信息服;承担农业安全生产相关技术性、事务 性工作;参与农技推广人员培训、农业科技教育、农业职业技
能培训和农业职业技能鉴定工作;开展农业技术交流与合作, 承担农业技术推广国际合作与交流项目的组织实施工作;指导 乡镇农业技术有关事务性工作;完成县委、县政府和县农业农 村局交办的其他任务。
(二)机构设置
衡阳县农业技术服务中心为正科级全额拨款事业单位。内 设 11 个股室:即办公室、人事股、财务股、教育培训股、信息 及对外交流合作股、植保植检股、土壤肥料股、种业股、农业 技术推广股、农机技术推广股、农机监管事务股。
二、部门预算单位构成
衡阳县农业技术服务中心部门只有本级,没有其他二级预 算单位,因此,纳入 2026年部门预算编制范围的只有衡阳县农 业技术服务中心本级。
三、2026年部门收支总体情况
我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经 营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金; 支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费,各项行政 事业性专项商品服务支出经费。
(一)收入预算:2026年本单位收入预算1427.87万元, 其中:一般公共预算拨款670.52万元,政府性基金预算拨款
0.00 万元,国有资本经营预算拨款 0.00 万元,社会保障基金预 算资金 0.00 万元,财政专户管理资金收入 0.00 万元,上级财 政补助收入757.00 万元,事业收入 0.00 万元,事业单位经营服务收入 0.00 万元,上级单位补助收入 0.00 万元,附属单位上缴收入 0.00 万元,其他收入 0.00 万元,上年结转结余0.34万元。2026年收入较去年增加 842.50万元,增加143.92%。主要是上级财政补助收入的增加。
(二)支出预算:2026年支出预算1427.87万元,其中: 社会保障和就业支出 73.25万元,卫生健康支出 38.59万元, 农林水支出 1265.32万元,住房保障支出 50.71万元。支出较
去年增加842.50 万元,增加143.92%。主要是农林水支出的增加。
四、一般公共预算拨款支出
2026年本单位一般公共预算拨款支出1427.87万元,其中:社会保障和就业支出73.25万元,占5.13%;卫 生健康支 出 38.59万元 ,占2.7%;农林水支出1265.32万 元 ,占88.62%; 住 房保 障 支 出 50.71万 元 ,占3.55%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2026 年本单位基本支出预算数670.52万 元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的
各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2026 年本单位项目支出预算数为757.34万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发 生的支出,包括专项经费、执法办案经费、其他非税收入等。
五、政府性基金预算支出
2026年本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2026年本单位无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2026年衡阳县农业技术服务中心机 关运行经费61.8086万元, 比上年预算增加61.8028万元 ,下降 105.95%。主要是人员的增加。
(二)"三公"经费预算:2026 年衡阳县农业技术服务中 心" 三公"经费预算数为 0.53万元,其中,公务接待费 0.00万元,公务用车购置及运行费 0.53万元(其中,公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行费 0.53 万元),因公出国(境)费
0.00 万元。2026 年"三公"经费预算较 2025年减少 2.67万元, 主要是严格财政支出。
(三)一般性支出情况:2026 年本单位会议费预算万元, 拟召开会议,人数 0 人, 内容为;培训费预算万元,拟开展培 训,人数 0 人,内容为;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况:2026年本单位政府采购预算总额万 元,其中,货物类采购预算万元;工程类采购预算万元;服务 类采购预算万元。根据实际工作需要,严格按照政府采购程序 进行。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至 2025 年 12 月底,本单位共有公务用车0 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用 车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2026年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急 保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆, 其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。
(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标 管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为1427.87万
元,其中,基本支出670.52万元,项目支出 757.34万元,具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2."三公"经费:纳入省(市/县)财政预算管理的" 三 公"经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务 用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及 燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位 公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等等支出。
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